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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2022-03Evaluación al sistema de control interno del departamento de seguridad de la información de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Credi Ya Ltda.DT - Jiménez Estrella, Patricia Paola; Tibán Analuisa, Jennifer María
2022-06Auditoría de gestión a la Unidad Educativa Juan León Mera La Salle período 2020DT - Sánchez Herrera, Bertha Jeaneth; Sandoval Morales, Sofía Monserrath
2022-09Diseño de un sistema de control interno para la gestión de inventarios en la empresa Ram JeansDT - Tobar Vasco, Guido Hernan; Toapanta Lema, Sharon Milena
2022-09Diseño del sistema de control interno para la gestión de inventarios en la empresa Mercadeo & Marcas Cía. LtdaDT - Jiménez Estrella, Patricia Paola; Carrillo Galarza, Paola Lizbeth
2022-09Control interno y desempeño financiero de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kullki Wasi, matriz AmbatoDT - Salazar Mosquera, Germán Marcelo; Sánchez Garces, Mishell Carolina
2022-09“Auditoría de gestión en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Sumak Samy” LtdaDT - Sánchez Herrera, Bertha Jeaneth; Alomaliza Paucar, Daysi Pamela
2022-09Diseño de un sistema de control interno para la empresa GANAVI YFDT - Benítez Gaibor, Marcela Karina; Barragán Silva, Germania Nicole
2022-10Examen especial a la cartera de créditos de la COAC Indígenas Galápagos LtdaDT - Sánchez Herrera, Bertha Jeaneth; Yanzapanta Masaquiza, Rocío Maritza
2022-09Auditoría de control interno al departamento financiero del Hospital General Ambato IESSDT - Sánchez Herrera, Bertha Jeaneth; Ríos Criollo, Douglas Mateo
2022-04Evaluación del sistema de control interno a los procesos de ciberseguridad en la empresa Ecuatran S.A.DT - Jiménez Estrella, Patricia Paola; Flores Salazar, Diana Angely