Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Language
Deutsch
English
español
Servicios
Mi DSpace
Alertas
Editar perfil
Repositorio Universidad Técnica de Ambato
Buscar
Buscar:
Todo DSpace
Contabilidad y Auditoría
Centro de Posgrado Auditoría
Publicaciones Científicas
Revistas
Contabilidad y Auditoria
Economía
Gestión Financiera
Ingeniería Financiera
Unidad de Vinculación con la Colectividad Auditoría y Contabilidad
por
Filtros actuales:
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Comenzar nueva busqueda
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Titulo
Autor
Asunto
Fecha publicado
Has File(s)
Igual a
Contiene
ID
No igual a
No contiene
No es ID
Resultados 51-60 de 92.
Anterior
1
...
3
4
5
6
7
8
9
...
10
Siguiente
Resultados por ítem:
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2011
El control interno y su incidencia en el financiamiento del colegio Nacional Eudofilo Álvarez
Corrales Vargas, Nelly Vanessa
2011
El control interno contable y su incidencia en el cumplimiento de objetivos financieros de la Corporación VERPAINTCORP Cía. Ltda.
Santana Chimborazo, María José
2011
El control interno y su impacto en los procesos crediticios en la cooperativa de ahorro y crédito Andina Ltda., de la ciudad de Latacunga durante el segundo semestre del 2010
Chimborazo Palma, Laura Verónica
2010
Los procedimientos de control interno para los activos fijos en el departamento de bodega de la EP-EMAPA-A Ambato y su incidencia en la presentación de los estados financieros en el año 2009
Medina Cuzco, Wilson Javier
2012
Auditoría de gestión y su incidencia en la toma de decisiones de la importadora y comercializadora COBRASECURITY
Carvajal Esparza, Alexandra Patricia
2011
Los procedimientos de control interno de los bienes de larga duración del Albergue Pelileo y su incidencia en la confiabilidad de la información generada en el MIES – Tungurahua del año 2010
Tipán Masaquiza, Diana Carolina
2011
Evaluación al control interno en el proceso de ventas y su incidencia en la rentabilidad de la empresa muebles León en el segundo semestre del año 2010
Torres Montero, Jenny Maricela
2010
El control del activo circulante y su incidencia en el endeudamiento de la empresa Pintamax durante el primer semestre del año 2010
Cepeda López, Silvia Jimena
2011
El control interno como instrumento de evaluación al proceso de comercialización de la línea textil de Almogas Cía. Ltda. en el año 2010
Orosco Cordonez, Silvia Maricela
2012
Evaluación a la gestión administrativa y control interno en los procesos de recaudación de regalías del sistema municipal de estacionamiento rotativo tarifado Simert y su incidencia presupuestaria en el período comprendido de junio 2010 a junio 2011
Nuñez Hurtado, Gissella Cristina
Otras opciones relacionadas
Autor
2
Céspedes Llerena, Narciza Gabriela
1
Achachi Guzmán, Wilma Lorena
1
Acosta López, Patricia Alexandra
1
Almeida Gavilanez, Melva Gabriela
1
Arroba Aldás, Edith Mariela
1
Asubadin Azubadin, Inés Cristina
1
Atiaja Díaz, Vanessa Alexandra
1
Atiencia Larrea, Jhonny Bernao
1
Ayala Rodríguez, Aida Cecilia
1
Borja Guano, Naín Germánico
.
next >
Título
25
Rentabilidad
14
Auditoría de gestión
7
Liquidez
5
Auditoría
4
Auditoria
4
Auditoría financiera
4
Toma de decisiones
4
Ventas
3
Auditoría de Gestión
3
Gestión administrativa
.
next >
Fecha de lanzamiento
75
2011
7
2012
6
2013
4
2010