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https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/1932
Título : | Los procedimientos de control interno de los bienes de larga duración del Albergue Pelileo y su incidencia en la confiabilidad de la información generada en el MIES – Tungurahua del año 2010 |
Autor : | Tipán Masaquiza, Diana Carolina |
Palabras clave : | Auditoría de gestión Control interno Auditoría |
Fecha de publicación : | 2011 |
Resumen : | El presente trabajo de investigación describe como el control interno es parte fundamental para el buen desempeño organizacional para que las instituciones logren sus objetivos con eficacia y eficiencia encaminadas a la calidad en la prestación de un servicio a un cliente externo; un buen desempeño del control interno implantado permite que la institución obtenga información tanto financiera como administrativa confiable que le permita conocer la realidad en la que se desarrollo y le permita tomar decisiones adecuadas y oportunas evitando el desperdicio de recursos. |
URI : | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1932 |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Auditoria |
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