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Titel: Los procedimientos de control interno de los bienes de larga duración del Albergue Pelileo y su incidencia en la confiabilidad de la información generada en el MIES – Tungurahua del año 2010
Autoren: Tipán Masaquiza, Diana Carolina
Stichwörter: Auditoría de gestión
Control interno
Auditoría
Erscheinungsdatum: 2011
Zusammenfassung: El presente trabajo de investigación describe como el control interno es parte fundamental para el buen desempeño organizacional para que las instituciones logren sus objetivos con eficacia y eficiencia encaminadas a la calidad en la prestación de un servicio a un cliente externo; un buen desempeño del control interno implantado permite que la institución obtenga información tanto financiera como administrativa confiable que le permita conocer la realidad en la que se desarrollo y le permita tomar decisiones adecuadas y oportunas evitando el desperdicio de recursos.
URI: http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1932
Enthalten in den Sammlungen:Contabilidad y Auditoria

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