Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/1816
Titel: | El control interno de gestión en los departamentos de ventas y bodega y su incidencia en la rentabilidad de corporación automotriz Alvarado Cía. Ltda., en el año 2010 |
Autoren: | ortiz villacís, Edwin Fabián |
Stichwörter: | Control interno Ventas Rentabilidad |
Erscheinungsdatum: | 2011 |
Zusammenfassung: | El control interno de gestión dentro de toda organización es de vital importancia por cuanto a través de este control se incrementa la rentabilidad. El desarrollo del presente trabajo contiene procedimientos administrativos y de control que se aplican a los departamentos de ventas y bodega de la empresa Corporación Automotriz Alvarado Cía. Ltda., de las actividades como son pedidos de mercadería facturación y distribución. El objetivo en sí de este trabajo es preparar un instrumento para crear un nuevo control de gestión, aplicando nuevas políticas y procedimientos a los departamentos y aplicando indicadores que midan el éxito del control. |
URI: | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1816 |
Enthalten in den Sammlungen: | Contabilidad y Auditoria |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TA0120.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.