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https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/1816
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.author | ortiz villacís, Edwin Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-18T13:53:03Z | - |
dc.date.available | 2012-05-18T13:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1816 | - |
dc.description.abstract | El control interno de gestión dentro de toda organización es de vital importancia por cuanto a través de este control se incrementa la rentabilidad. El desarrollo del presente trabajo contiene procedimientos administrativos y de control que se aplican a los departamentos de ventas y bodega de la empresa Corporación Automotriz Alvarado Cía. Ltda., de las actividades como son pedidos de mercadería facturación y distribución. El objetivo en sí de este trabajo es preparar un instrumento para crear un nuevo control de gestión, aplicando nuevas políticas y procedimientos a los departamentos y aplicando indicadores que midan el éxito del control. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Ventas | es_ES |
dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
dc.title | El control interno de gestión en los departamentos de ventas y bodega y su incidencia en la rentabilidad de corporación automotriz Alvarado Cía. Ltda., en el año 2010 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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