Contabilidad y Auditoría

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    Diseño de un sistema de control interno a las áreas de la empresa “Ferrimaxi
    (2022-09) Pico Carrera, Mario Xavier; DT - Benítez Gaibor, Marcela Karina
    El presente proyecto integrador tuvo como propósito diseñar un sistema de control interno utilizando la metodología COSO 2013, para las áreas de la empresa “Ferrimaxi” ubicada en el cantón Cevallos, provincia de Tungurahua. Su finalidad fue alcanzar eficiencia y eficacia dentro de las operaciones, mejorando de esta manera el control interno y reduciendo los riesgos que pueden surgir. El trabajo comenzó con un diagnóstico de los controles que la empresa realizaba antes del diseño del presente sistema. Este contó con una entrevista a la gerente/propietaria de la empresa y encuestas a los jefes de cada área misional. Tras detectar las falencias en cada área se procedió a diseñar el sistema en base a los cinco componentes de la metodología seleccionada. De esta forma obtuvimos: organigrama, manuales de función, matriz de riesgos, políticas y procedimientos, checklist de control interno y demás productos ajustados a las necesidades de control qué requería la empresa. Se concluye que “Ferrimaxi” contaba con ciertos controles un tanto rústicos, por lo que era necesario el diseño de un sistema de control interno para regular los procedimientos que se realicen dentro de las áreas de compras, almacenamiento y ventas que manejan la actividad económica principal. Este sistema constituye una herramienta muy útil para que la empresa regule su control y pueda monitorearlo de manera periódica en busca de mantener un desarrollo sostenible para el futuro.
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    Actividades de control interno en el manejo de efectivo y sus equivalentes en las cobranzas de la empresa MEGAPROFER S.A. de la ciudad de Ambato
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría, 2017-07) Salazar Castro, Jennifer Lizeth; DT - Tobar Vasco, Guido Hernán
    The purpose of this case analysis is to design a management model based on internal control activities such as credit and collection policies, processes and procedures, in order to have greater control and custody in the management of cash and its equivalents in the company MEGAPROFER SA, dedicated to the wholesale and retail sale of hardware. The entire process of collections is analyzed to identify the existence of past due balances, since they are for various cases as: returns, breach of deadlines, prices not agreed or most alarming, collections not reported by the collector, in this way the importance of the present Study, the company needs a solid management model as a tool for administrative and operational control in the area of credit and collections, starting from the granting of credits to the recovery of clients, so top management will have information for decision making alone. With the implementation of the proposal, it is intended to achieve various controls that guide the fulfillment of business objectives, such as profitability, portfolio recovery, customer service, etc., and for its fulfillment provides an effective and complete guide for the designation of Actions to be executed, in order to reduce open portfolio balances. With this background, it has been decided to carry out the present work in order to reduce overdue balances and obtain financial information, clear and reliable in MEGAPROFER S.A.
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    El control interno de inventarios y su incidencia en la información financiera de la Ferretería Mega-Pernos de la ciudad de Ambato
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría, 2017-04) Toapanta Lozano, Tatiana Elizabeth; DT - Moscoso Córdova, Jeanette Lorena
    Ferretería Mega-Pernos is a company dedicated to the purchase and sale of hardware products, little by little and with the passage of time the company has noticed a great growth of the hardware sector, which has meant that it is seen in the need to satisfy the More demanding demands of its customers and has opted to expand the offer of its products. The hardware store has been surrounded in a series of problems in the handling and control of their inventories the same that are affecting the presentation of the financial information since it is not possible to consolidate the information of the items that has relation with the inventories, Problems such as the lack of physical verification of the merchandise, inadequate processes regarding the purchase, reception and sale of merchandise, non-existence of segregation of functions, lack of accounting records, lack of training and awareness of the importance of nursing care. Commodity. This evaluation of the internal control of inventories based on the components of COSO II will help the company better identify the errors of the management of its inventories as well as help implement tools that contribute to the hardware can count on reliable information both In the financial and of its inventories.
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    El control interno y su influencia en el volumen de Ventas en la ferretería Ferretodo de la ciudad de Ambato
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría Semipresencial, 2015-09) Muñoz Acosta, Diana Paulina; DT - Naranjo Santamaría, Joselito Ricardo
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    El sistema de control interno del proceso de ventas a crédito y la liquidez de la empresa Ambatol Cía. Ltda., de la ciudad de Ambato
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Ingeniería Financiera, 2015-05) Aguirre López, Mariela Margarita; DT - Toscano Morales, Cecilia Catalina
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    El riesgo de crédito y su relación con los niveles de liquidez del Grupo Ferretero Megaprofer en el período 2013 de la ciudad de Ambato
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Ingeniería Financiera, 2015-04) Vasco Salas, Santiago Paúl; DT - Ortiz Coloma, Hernán Paúl