Evaluación del sistema de control interno del departamento operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.

dc.contributor.advisorDT - Barrera Erreyes, Helder Marcell
dc.contributor.authorIzurieta Bayas, Vanessa del Pilar
dc.date.accessioned2024-08-13T15:50:56Z
dc.date.available2024-08-13T15:50:56Z
dc.date.issued2024-08
dc.descriptionCooperativa San Francisco Ltda. is a solid financial institution located in the central highlands of the country, offering its financial services to the community in general, its liquidity and solvency place it as one of the most profitable companies in the nation. In addition, it is within category AA+, where there is a solid financial record and minimal weaknesses. After this preamble, the objective of this paper is to evaluate the internal control system in the operational department Cooperativa San Francisco Ltda., to know the application of the internal control system within the department of the institution considering the period 2023. For this purpose, the methodology based on the COSO 2013 model was applied, where its five components are evaluated: control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring whose qualification determined the risk level. and trust of the area in question. In addition, the risk map yielded the following results, the internal control system has a high level of confidence while the risk level is low, therefore the focus of the audit was compliance, and its respective tests were applied.es_ES
dc.description.abstractCooperativa San Francisco es una institución financiera sólida situada en la sierra centro del país, ofertando sus servicios financieros a la colectividad en general su liquidez y solvencia la sitúan como una de las empresas más rentables de la nación. Además, se encuentra dentro de la categoría AA+, donde hay un sólido récord financiero y mínimas debilidades. Tras este preámbulo, el presente trabajo tiene por objetivo evaluar el sistema de control interno en el departamento operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco LTDA., con el fin de conocer la aplicación del sistema de control interno dentro del departamento de la institución considerando el periodo 2023. Para tal efecto, se aplicó la metodología basada en el modelo COSO 2013, donde se evalúan sus cinco componentes: ambiente de control, valoración del riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo cuya calificación determinó el nivel de riesgo y confianza del área en cuestión. Además, el mapa de riesgo demostró que, el sistema de control interno cuenta con un nivel de confianza alto, por ende, se están ejecutando los procesos de control y evaluación de riesgo de una manera óptima, por el contrario, el nivel de riesgo es bajo por lo tanto el enfoque de la auditoría fue de cumplimiento y se aplicaron sus respectivas pruebas. Finalmente, se determina que COAC San Francisco maneja los riesgos de forma eficaz donde se prioriza el control interno con el objetivo de minimizar sus consecuencias y gestionarlos a tiempo para evitar inconvenientes para con sus socios. Por lo consiguiente, las recomendaciones establecidas en el informe final se enfocan en apoyar a las medidas establecidas dentro del sistema de control interno sea eficaz.es_ES
dc.identifier.urihttps://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/41955
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoríaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectCOSOes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectOPERACIONESes_ES
dc.subjectEVALUACIÓNes_ES
dc.titleEvaluación del sistema de control interno del departamento operativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES

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