Auditoría financiera a la empresa Asesoría Contable & Tributaria Briones Rosero Edjocont S.A.

dc.contributor.advisorDT - Tobar Vasco, Guido Hernán
dc.contributor.authorRosero Velastegui, Margarita Elizabeth
dc.date.accessioned2023-09-19T21:06:25Z
dc.date.available2023-09-19T21:06:25Z
dc.date.issued2023-09
dc.descriptionThe objective of the integrative project is to carry out a financial audit of the company "EDJOCONT S.A." in order to check the reasonableness of the balance sheets presented in the financial statements for the year 2022. In order to carry out the work, the corresponding stages of the audit were followed and information was collected directly from the company through interviews and visits to the facilities. Through planning, the scope and objectives of the audit were defined, relevant risks were identified to determine their impact on the audit risk. During the execution, procedures were performed to assess the company'sinternal control. These procedures included the implementation of substantive tests, which consisted of a detailed evaluation of the accounting balances and significant transactions to ensure their accuracy and completeness. This process involved reviewing the company's records, performing calculations and comparing information with external sources. Finally, the audit report, which presents the auditor's opinion on the entity's financial statements, was drafted.es_ES
dc.description.abstractEl objetivo del proyecto integrador se trata de realizar una Auditoría Financiera en la empresa "EDJOCONT S.A" para comprobar la razonabilidad de los balances presentados en los Estados Financieros del año 2022. Para llevar a cabo el trabajo, se siguieron las etapas correspondientes de la auditoría y se recopiló información directamente de la empresa a través de entrevistas y visitas a las instalaciones. A través de la planificación se definió el alcance y los objetivos de la auditoría, se identificaron los riesgos relevantes para determinar su impacto en el riesgo de auditoría. Durante la ejecución, se realizaron procedimientos para evaluar el control interno de la empresa. Estos procedimientos incluyeron la implementación de pruebas sustantivas, que consistieron en evaluar detalladamente los saldos contables y las transacciones significativas para garantizar su exactitud y razonabilidad. Este proceso implicó revisar los registros de la empresa, realizar cálculos y comparar la información con fuentes externas. Finalmente, se redactó el informe de auditoría, en el cual se presenta la opinión del auditor sobre los estados financieros de la entidad.es_ES
dc.identifier.urihttps://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/39890
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoríaes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectRAZONABILIDADes_ES
dc.subjectASESORAMIENTOes_ES
dc.subjectCONTROLes_ES
dc.subjectFINANZASes_ES
dc.titleAuditoría financiera a la empresa Asesoría Contable & Tributaria Briones Rosero Edjocont S.A.es_ES
dc.typebachelorThesises_ES

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