El control interno en el departamento de contabilidad y su incidencia en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. en el segundo semestre del año 2010
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2011
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El presente trabajo se enfoca en la Auditoría de gestión al control interno del departamento de contabilidad, encontrando que el problema se suscita debido a que las políticas aplicadas estaban desactualizadas produciendo un bajo desempeño de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Al realizar el estudio se identifico los factores que afectaban a las mismas y se propone un replanteó de nuevas políticas de control interno; obteniendo el mejoramiento continuo en la emisión de estados financieros, lo que servirá de soporte en la toma de decisiones por parte de los involucrados directamente con la administración de la Institución.
Description
Keywords
Auditoría de gestión, Control interno, Contabilidad