Estudio y evaluación del control interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Lucia Ltda. para reactivar los procesos de mejoramiento continúo en el periodo 2010
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2011
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Con el desarrollo del presente trabajo, se pretende orientar las decisiones del gerente de la cooperativa en base a las alertas de un eficiente proceso de control interno. Tomando en cuenta que el objetivo principal es la evaluación del sistema de control interno utilizando el método COSO II, para ello, analizamos cada uno de sus componentes como son: ambiente interno, identificación de eventos, valoración de riesgos, respuesta al riesgo, información, comunicación, monitoreo, la cual identificamos riesgos externos e internos; además proporcionamos un estándar con diseño de diagramas de flujo, políticas ,objetivos, que puede tener una apreciación de la estructura interna que maneja la cooperativa.
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Keywords
Control interno, Auditoria, Método COSO II