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Titel: El control interno al área de proveeduría y la gestión de procesos de compras públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa.
Autoren: DT - Valle Alvarez, Alexandra Tatiana
Peña Caiza, Adriana Rocío
Stichwörter: CONTROL INTERNO
GESTIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
AUDITORÍA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE BAÑOS DE AGUA SANTA
Erscheinungsdatum: Mai-2015
Herausgeber: Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría.
Beschreibung: La presente investigación que se redacta en este documento analiza el control interno y la gestión de procesos de compras públicas en el área de proveeduría del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Baños de Agua Santa. En el Capítulo I se escribe el problema que se debe resolver en esta investigación. En el Capítulo II hace referencia al marco teórico de la investigación, iniciando con los antecedentes, fundamentación filosófica, que enfoca al tema en un área legal y conceptual que servirán de soporte y guía para la ejecución del proyecto. En el Capítulo III explica los métodos y técnica de investigación que se utiliza para la recolección de la información necesaria para la ejecución del proyecto de investigación.
URI: http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/17531
Enthalten in den Sammlungen:Contabilidad y Auditoria

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