Contabilidad y Auditoría
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Item Auditoría de control interno en el departamento financiero del GAD Municipal de Mocha(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría, 2023-09) Pico Freire, Carolina Lisseth; DT - Paredes Cabeza, Maribel del RocíoEl presente proyecto se desarrolló con el objetivo de ejecutar la auditoría de control interno en el GAD Municipal de Mocha, con la finalidad de verificar y evaluar todos los procedimientos que lleva a cabo para el cumplimiento de sus objetivos. En el proceso de auditoría, se siguió un enfoque sistemático y se realizaron diversas actividades. Se recopiló información financiera relevante, como estados financieros, registros contables, políticas y procedimientos internos. La evaluación de los controles internos existentes reveló algunas deficiencias que podrían afectar al desempeño de actividades del departamento financiero. Dichas deficiencias incluyen la falta de segregación de funciones, la ausencia de controles adecuados para la gestión de activos financieros y la insuficiente supervisión de las transacciones financieras. En base a los hallazgos y resultados de la auditoría, se emite un informe que incluye recomendaciones con el propósito de fortalecer el control interno y aplicar técnicas en el departamento financiero para cumplir adecuadamente las metas planteadas en un determinado tiempo. El informe completo de la auditoría se presenta a la dirección del GAD Municipal de Mocha, con el propósito de compartir los hallazgos, discutir las deficiencias identificadas y facilitar aportes para su consideración y acción. Se espera que estas medidas contribuyan en los controles internos, reforzar la eficiencia operativa y garantizar la transparencia y el cumplimiento adecuado de actividades.