Contabilidad y Auditoria
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Item Incidencia de la automatización de los procesos contables en la toma de decisiones en el Comité Pro Mejoras de la Parroquia San Bartolomé de Pinllo administradora de agua potable en el período 2014(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría, 2016-08) Naranjo Gamboa, Roberto Carlos; DT - Naranjo Santamaría, Joselito RicardoThe Committee Pro-Mejoras of the Parish San Bartolomé de Pinllo is dedicated to the management of drinking water and sewerage service, in the last years they have implemented technology such as infrastructure, equipment and informatics systems to automate the accounting processes. This will facilitate the information processing with greater agility, optimizing time, resources and decisions based on financial information, they have been optimized. At the same time, once implemented the technology such as hardware and software, they require operation checks to determine the proper functioning of the automatic process of the financial information, therefore, to get it, they should make an informatics audit in the areas of human talent and Systems, it should be periodically, in order to show shortcomings, weaknesses and risks that can exist in the automated processes. Firstly, it will be checked the compliance of standards and existing security policies, later, it will be assessed in detail the operation of each of the programs installed on computers, finally, it will be verified each physical equipment, network installations. By these results they will be taken necessary measures to improve safety technology, this would get reasonable financial information to manage the company with optimal decisions.Item La influencia del control interno en la generación de información financiera razonable en la empresa INDUMILTEX VORTEC de la ciudad de Ambato.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-08) Burbano Santamaria, Gabriela Natalia; DT - Manjarres Vasquez, Miryam Del RocioItem El sistema de control interno y su incidencia en la gestión administrativa- financiera en materiales de construcción FREVI.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-08) Páez Pérez, Diana Carolina; DT - Viteri Medina, Jose LuisThe purpose of this research work is to determine how the design of an Internal Control Manual improve the activities FREVI Construction Materials, with reference to a model of internal control through the development of each of the elements of the COSO II, to give this way to develop their daily work in a suitable environment and low levels of internal control that will enable them to obtain reliable and timely information for decision making and achieving goals. Components of Internal Control System is designed according to the needs of facilitating tasks carried out in order to have an instrument for each department such as the manuals supplied with each risk identified within FREVI. This consists of six chapters considered below: Chapter I: Consists of the Research Problem: concerning the subject of research, reflecting the same approach, rationale and objectives for development. Chapter II: Theoretical Framework Composed: where the research background is described; the foundations; basic categories and assumptions.Item El control interno y su incidencia en la determinación de información financiera en la empresa AGROLABSA.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-04) Jurado Villacreses, Karina Jacqueline; DT - Naranjo Santamaria, Joselito RicardoItem El proceso contable y la razonabilidad de la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito INDÍGENAS del ECUADOR de la ciudad de Ambato durante el año 2014.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-05) Morales Morales, Mónica Liliana; DT - Molina Jimenez, Ana GracielaItem La ejecución de los procesos contables y los resultados financieros en la empresa ANDELAS Cía. Ltda., de la ciudad de Ambato.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-05) Sánchez Heredia, Pamela Sofía; DT - Pilco, WilmaItem Los proceso contable y los estados financieros TEXCODI Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato en el período económico 2013.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-03) Rodríguez Sarmiento, Alexandra Carolina; DT - Coello Gómez, Gladys GimenaItem El sistema de control interno y la información financiera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito SUMAK RUNA Ltda.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-01) Guallco Tenisaca, Holguer Fabián; DT - Barreno Cordova Carlos Alberto, Carlos AlbertoThis research focuses on the system of internal control and financial reporting of the credit union Sumak Runa Ltda., through a detailed study based on an actual analysis, it will allow to take better decisions to behalf of the entity. The evaluation of internal control by the financial audit; is of vital importance in every company regardless of activity whether of goods or services because it helps determine and assess any risk to achieve proper control.