Contabilidad y Auditoria

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    Diseño de un sistema de control interno a partir de la metodología COSO en la empresa Avicomercio de la ciudad de Baños de Agua Santa
    (2021-03) López Gómez, Kerly Patricia; DT - Benítez Gaíbor, Marcela Karina
    El presente proyecto integrador tiene como objetivo diseñar un sistema de control interno a partir de la metodología COSO que permita el mejoramiento de la gestión de riesgos empresariales, este análisis se encuentra fundamentando en la aplicación de cuestionarios, además de una entrevista dirigida al gerente, donde se identificaron varias falencias y debilidades respecto al control interno de la empresa. El diseño del sistema de control interno está basado en la metodología COSO, a través de sus cinco componentes, como parte del diseño se creó una filosofía empresarial, organigramas, manuales de funciones, manuales de políticas y procedimientos; además de canales de comunicación y fichas de evaluación. Se concluye que con la implementación del sistema de control interno la empresa contará con una herramienta que permita determinar una mejora de los procesos en el desarrollo organizacional de las distintas áreas, las mismas que dinamizan los objetivos y técnicas efectuadas por la empresa para estimular el crecimiento interno, logrando una mayor eficiencia de las operaciones y mejorando los resultados corporativos para una apropiada toma de decisiones gerenciales.
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    La evaluación de riesgos y control en la seguridad de los sistemas de información computarizados de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera Contabilidad y Auditoría, 2017-03) Castro Núñez, Santiago René; DT - Álvarez Jiménez, Elsy Marcela
    The investigative work has as main purpose determine the incidence that has the risk assessment and control the security of information systems computerized in the cooperative Chamber of Commerce of Ambato in order to give alternative solutions if necessary and thus to improve the financial situation of the company. Taking into account that it worked with the officials in charge of the IT area, it has been determined that the entity did not maintain timely controls that minimize the risks, at the time of applying controls, so that after the investigation a computer audit was applied taking Taking into account the most important deficiencies, the system is required to be more robust and to support the entity's information. Grounding the project with Research Methods in both the philosophical, legal, and conceptual field beyond the application of data collection, tabulation and interpretation tools; The podium will be able to expand the research criterion in order to be able to propose an Internal Control Evaluation Methodology for the computer processes in which matrices based on Cobit 4.1 and the General Audit Methodology are applied, with the main objective of optimizing resources and guaranteeing the Quality of information.
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    El control interno en el área contable y su incidencia en la presentación de información financiera en vidriería PATOVID en el año 2012.
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-10) Moreno Castro, Julio Enrique; DT - Medina Guerra, Remigio Antonio
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    Políticas y procedimientos de control y su incidencia en la toma de decisiones en la fundación Iberoamericana de Desarrollo Social FIDS., periodo 2012.
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-02) Ruiz Galarza, Natalia Paulina; DT - Medina Guerra, Remigio Antonio
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    El riesgo de crédito y la cartera castigada en el fondo de desarrollo MICROEMPRESARIAL FODEMI agencia Ambato.
    (Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-09) Perez Aldas, Ligia Natali; DT - Sanchez Sanchez, Ruben Mauricio