Contabilidad y Auditoria
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Item Auditoría de control interno en la empresa D’ Christian Maryuri Cía. Ltda(2023-04) Velastegui Reyes, Evelyn Gabriela; DT - Benítez Gaibor, Marcela KarinaEl presente proyecto integrador tuvo como objetivo realizar una auditoría de control interno a la Compañía D’ Christian Maryuri Cía. Ltda. con la finalidad de medir el grado de confiabilidad y el nivel de riesgo en sus diversos procesos. La información se obtuvo de manera directa con la entidad y mediante un cuestionario basado en el método COSO, se dio a conocer cuáles eran las debilidades generales de la misma definiendo un porcentaje equivalente al riesgo del quince por ciento. En la ejecución de la auditoría se tomó en cuenta los procesos misionales por lo cual se trabajó con el departamento de producción y el departamento de ventas verificando el cumplimiento de los objetivos empresariales. Entre las falencias identificadas se puede mencionar la falta de políticas de control interno, la inexistencia de indicadores financieros y la falta de rotación de personal. A pesar de ello, la compañía cuenta con un nivel de confianza aceptable el cual muestra que la gran parte de sus procesos de control se cumplen de manera adecuada. Para finalizar, el informe emitido al gerente de la compañía detalla las sugerencias para fortalecer el control interno de la misma y con ello dar cumplimiento a los objetivos propuestos de manera eficiente.Item “Auditoría integral al GAD Parroquial Rural Benítez Pachanlica, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2020(2022-03) Amaguaña Morales, Daisy Nathalia; DT - Paredes Cabezas, Maribel del RocíoEn la investigación titulada “Auditoría integral al GAD parroquial rural Benítez Pachanlica, cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, período 2020”, tuvo como objetivo contribuir con la auditoría integral a la gestión global GAD Benítez, para su eficiente desempeño. Además, de la verificación de las disposiciones emitidas del ente regulador. También, en esta investigación se detallaron los antecedentes y la historia de la entidad auditada. Asimismo, dentro de la fundamentación teórica, se presentaron los aportes de varios autores sobre la auditoría integral la cual conforman; la financiera, de cumplimiento, de gestión y de control interno. De igual forma, estos contienen objetivos, características y fases. Entonces, estas contribuciones permitieron definir y planificar la auditoría integral. Del mismo modo, dentro de la metodología utilizada se detallaron los instrumentos de recolección de datos y las 4 fases de la auditoría integral, además se detalla el guión de entrevista que se aplicó a los directivos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Benítez Pachanlica. Igualmente, las fases de desarrollaron dentro del capítulo cuatro. Fase de planeación; se analizó el estado situacional con relación al manejo de los riesgos y niveles de administración. En la fase de ejecución, se desarrolló los hallazgos obtenidos de la evidencia requerida. En la fase de comunicación de resultados se mostró un informe integral. Y finalmente dentro de la fase de seguimiento; se generó las acciones que deberán realizarse posteriormente, es decir dar seguimiento a las recomendaciones realizadas, para de esta manera monitorear el cumplimiento de los hallazgos encontrados dentro de la auditoría. Además, se espera que el seguimiento esté a cargo de un responsable para su verificación y cumplimiento dentro del periodo determinado. Finalmente, la presente investigación mostró el 97 por ciento de nivel de confianza, es decir que la institución no se encuentra en un nivel de riesgo alto.Item El control interno y su incidencia en la administración de activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Chibuleo Ltda., durante el año 2012.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-01) Albán Lalaleo, Andrés Marcelo; DT - Faz Cevallos, EduardoItem El control interno de inventarios y la rentabilidad en la empresa industrias licoreras Asociadas S.A. en la ciudad de Ambato.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-12) Zambrano Cuesta, Jenniffer Geovanna; DT - Benítez Gaibor, Marcela KarinaItem Auditoría de control interno a los procesos de importación y su incidencia en la liquidez de la importadora ASHLEY de la ciudad de Pelileo durante el año 2012.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2014-04) Núñez Villafuerte, Silvia Elizabeth; DT - Faz Cevallos, EduardoItem El control interno y la rentabilidad en la empresa HOLVIPLAS S.A.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría. Semipresencial., 2015-03) Falconí Gavilánes, Carlos Ramiro; DT - Melendez Tamayo, Carlos FernandoItem El control de inventarios y la veracidad y exposición de las cifras en los estados financieros de Supermercados FINA.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-05) Coque Tonato, Ana Lucia; DT - Estévez, AdrianaItem El control interno en el proceso de ventas y su incidencia en la liquidez de la empresa de calzado INDUMIL de la ciudad de Ambato del año 2013.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-05) Cevallos Lopez, Carlos Alberto; DT - Coello, GladysItem Análisis de eficiencia en los procesos productivos y la competitividad de la empresa Muebles Garzón en el primer semestre del año 2014.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-05) Altamirano Vargas, Margarita Josefina; DT - Mantilla Falcon, Luis MarceloItem El control interno de los procesos misionales y la rentabilidad en la empresa “FRUTI FRES”, de la ciudad de Ambato.(Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría., 2015-04) Proaño Silva, Priscila Noemí; DT - Benítez Gaibor, Marcela Karina