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Contabilidad y Auditoría
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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2014-02
El control interno en el proceso de compras y ventas y su incidencia en la información financiera de la empresa construcciones metálicas Valencia.
DT - Naranjo Santamaria, Joselito Ricardo
;
Betancourt Herrera, Gabriela Carolina
2014-04
Auditoría de gestión y su incidencia en el desempeño laboral en el departamento de operaciones y mantenimiento de la empresa municipal cuerpo de bomberos de Ambato EMBA matriz, en el año 2013.
DT - Toscano Morales, Cecilia Catalina
;
Guamanquispe Eugenio, Marlene Beatriz
2014-04
Auditoría de control interno a los procesos de importación y su incidencia en la liquidez de la importadora ASHLEY de la ciudad de Pelileo durante el año 2012.
DT - Faz Cevallos, Eduardo
;
Núñez Villafuerte, Silvia Elizabeth
2014-04
Control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa PROAVEC de la ciudad de Latacunga año 2012.
DT - Faz Cevallos, Eduardo
;
Moreno Carrión, Clara Elizabeth
2014-10
El control interno en la adquisición de bienes y servicios y su incidencia en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AMBATO Ltda.
DT - Vasconez Acuña, Lenyn Geovanny
;
Solís Acosta, Clara Romelia
2014-09
El control de inventarios y la rentabilidad en la empresa Carlos Mesías productora de trenzas, alambre y artículos similares de hierro.
DT - Mera Bozano, Edgar Fabian
;
Riofrío Mesías, Maria Belén
2014-10
Políticas y procedimientos de control interno y su incidencia en la rentabilidad de la empresa RAM JEAN´S, de la ciudad de Pelileo en el año 2013.
DT - Guevara Uvidia, Pilar Del Rocìo
;
Vargas Núñez, Diana Carolina
2014-09
El control interno y su incidencia en la liquidez de BIOALIMENTAR Cía. Ltda.
DT - Ruiz Guajala, Mery Esperanza
;
Vaca Ambuludí, Roberto Carlos
2014-11
El Control de Inventarios y su incidencia en los Costos de Producción de la Empresa de Mantenimiento y Servicio de Carrocerías “MANSER” de la ciudad de Ambato.
DT - Medina Guerra, Remigio Antonio
;
Garzón Villarroel, Diana Alejandra
2014-10
El control interno y el impacto en el manejo de las operaciones crediticias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MAQUITA CUSHUN Ltda., de la provincia de Tungurahua parroquia Quisapincha en el periodo Enero – Julio del 2012.
DT - Tobar Vasco, Guido Hernán
;
Villacrés Núñez, Andrea Gabriela
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Aguirre Flores, María Fernanda
1
Alcocer Morocho, Diego Armando
1
Aldaz Mayorga, Mercy Aracely
1
Altamirano Vargas, Margarita Jose...
1
Altamirano Veintimilla, Cristina ...
1
Alvarez Pullupaxi, Mónica Abigail
1
Arroba Castro, Ángel Danilo
1
Baño Guamán, Liliana Elizabeth
1
Betancourt Herrera, Gabriela Caro...
1
Camañero Moya, Valeria Estefanía
.
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Título
21
RENTABILIDAD
19
AUDITORÍA DE GESTIÓN
13
ANÁLISIS FINANCIERO
9
TOMA DE DECISIONES
7
AUDITORÍA FINANCIERA
7
INDICADORES FINANCIEROS
5
AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO
5
LIQUIDEZ
4
CONTROL
4
ESTADOS FINANCIEROS
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Fecha de lanzamiento
33
2015
21
2014
3
2016
3
2023
2
2024
1
2022