Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/1888
Registro completo de metadatos
Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorBorja Guano, Naín Germánico-
dc.date.accessioned2012-05-23T15:53:53Z-
dc.date.available2012-05-23T15:53:53Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1888-
dc.description.abstractLa tesis se refiere al planteo general del problema del ineficiente control interno en el proceso de cobros en relación a la información contable que genera, se analiza la situación actual en el proceso y se desarrolla un examen especial de auditoría con procedimientos para encontrar hallazgos a través de la confirmación de saldos a clientes, y para evaluar el control interno se aplico el método cuestionario , flujograma, también indicadores financieros de eficiencia, la evidencia obtenida me permitió elaborar un informe final de la evaluación realizada al proceso de cobros incluyendo recomendaciones para mejorar la eficiencia en el control interno y la calidad en la información contable que genera.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rightsopenAccess-
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectAuditoríaes_ES
dc.subjectIndicadores financieroses_ES
dc.titleEl control interno y su incidencia en la información contable oportuna del proceso de cobros de la pasteurizadora El Ranchito Cía. Ltda., del cantón Salcedo en el primer trimestre del año 2011es_ES
dc.typebachelorThesises_ES
Aparece en las colecciones: Contabilidad y Auditoria

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TA0170.pdf19,26 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.