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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2014-10
El control interno y el impacto en el manejo de las operaciones crediticias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MAQUITA CUSHUN Ltda., de la provincia de Tungurahua parroquia Quisapincha en el periodo Enero – Julio del 2012.
DT - Tobar Vasco, Guido Hernán
;
Villacrés Núñez, Andrea Gabriela
2014-12
El Control Administrativo y el cumplimiento de objetivos en la Industria y Textiles Pequeñín Cía. Ltda.
DT - Salazar Mejía, César Augusto
;
Urquizo Chango, Andrea Cristina
2014-10
El Control Interno y su incidencia en las Utilidades de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato en el año 2013.
DT - Mantilla Falcon, Luis Marcelo
;
Camañero Moya, Valeria Estefanía
2014-12
Auditoría de gestión y su incidencia en la recuperación de cartera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito AMBATO Ltda., cantón Ambato año 2013.
DT - Valle Álvarez, Tatiana Alexandra
;
Yucailla Yucailla, Franklin Rafael
2014-06
Auditoría de gestión y su incidencia para la toma de decisiones en la cooperativa de transporte urbano Tungurahua.
DT - Sierra Moreno, Colón Mauricio
;
Vargas Pazmiño, Ana Cristina
2014-11
El control interno y su incidencia en los procesos de logística y distribución de la importadora Alvarado Vásconez Cía. Ltda.
DT - Tamayo Vasquez, Fausto Mauricio
;
Aldaz Mayorga, Mercy Aracely
2014-02
El control interno contable y su incidencia en la información financiera de la cooperativa de transportes Tungurahua.
DT - Sanchez Herrera, Bertha Jeaneth
;
Solís Silba, Diana Aracelly
2014-06
Control interno en el departamento de adquisiciones de artículos de ferretería y su incidencia en la rentabilidad y toma de decisiones de la ferretería ULLOA en el año 2012.
DT - Vasconez Acuña, Lenyn Geovanny
;
Rivera Chávez, José Luis
2014-06
Influencia del sistema de control de gestión en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de Patate y Pelileo EMMAIT-EP.
DT - Paredes Cabezas, Maribel Del Rocio
;
Rosero Suárez, Liliana Marlene
2014-06
La aplicación de las normas de control interno y su impacto en la ejecución de los procesos de contratación pública en el instituto superior tecnológico SECAP Ambato en el primer semestre del año 2013.
DT - Altamirano Naranjo, Marco Oswaldo
;
Ramirez Zamora, Frank Jacobo
Otras opciones relacionadas
Autor
2
Sánchez Llagua, Sheila Estefanía
1
Aguirre Flores, María Fernanda
1
Alcocer Morocho, Diego Armando
1
Aldaz Mayorga, Mercy Aracely
1
Altamirano Pérez, Ronnie Alexander
1
Altamirano Vargas, Margarita Jose...
1
Altamirano Veintimilla, Cristina ...
1
Alvarez Pullupaxi, Mónica Abigail
1
Andrade Sánchez, Christian Marcelo
1
Apupalo Pérez, Luis Ernesto
.
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Título
63
CONTROL INTERNO
54
AUDITORÍA DE GESTIÓN
35
RENTABILIDAD
22
GESTIÓN
21
ANÁLISIS FINANCIERO
19
TOMA DE DECISIONES
13
INDICADORES FINANCIEROS
11
AUDITORÍA FINANCIERA
11
ESTADOS FINANCIEROS
10
CONTROL
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Fecha de lanzamiento
58
2015
53
2014
29
2023
6
2022
4
2018
3
2016
3
2024
1
2017
1
2021
Has File(s)
157
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1
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.
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