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https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/21672
Titel: | El control interno y su incidencia en la rentabilidad de la ferretería PROMACERO de la ciudad de Pelileo. |
Autoren: | DT - Arias Perez, Mauricio Giovanny Pico Llerena, Hilda Gabriela |
Stichwörter: | CONTROL INTERNO RENTABILIDAD AUDITORIA DE GESTION INDICADORES FINANCIEROS AUDITORIA FERRETERÍA PROMACERO |
Erscheinungsdatum: | Jun-2014 |
Herausgeber: | Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Carrera de Contabilidad y Auditoría. |
Beschreibung: | Dentro de la Ferretería PROMACERO de la ciudad de Pelileo se vio la necesidad de crear políticas y procedimientos de control interno con el fin de que su situación financiera se mejore y la Gerencia pueda precautelar sus intereses mediante el control al personal así como los procesos de su empresa. El presente tema: “El Control Interno y su efecto en la rentabilidad de la Ferretería PROMACERO de la ciudad de Pelileo”, ha sido resultado de un análisis previo, debido a que las operaciones que se ejecutan en dicha empresa no cuentan con un control adecuado ni disponen de políticas y procedimientos para una correcta tomas de decisiones y por consiguiente desconocen su rentabilidad. En este trabajo se ha estructurado seis capítulos, que contienen información sobre la problemática y la solución al mismo, este trabajo no solo servirá para su aplicación en esta empresa sino en cualquier centro ferretero de la ciudad. |
URI: | http://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/21672 |
Enthalten in den Sammlungen: | Contabilidad y Auditoria |
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