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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorDT - Sánchez Sánchez, Rubén Mauricio-
dc.contributor.authorParra Arellano, María Luisa-
dc.date.accessioned2016-03-08T22:59:28Z-
dc.date.available2016-03-08T22:59:28Z-
dc.date.issued2015-05-
dc.identifier.citationBFCAUD:T3399Mes_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/20352-
dc.descriptionEl objetivo de la presente investigación fue determinar el impacto que tiene la gestión de riesgos en el grado de certeza del control interno en la Empresa Municipal Mercado Mayorista de Ambato; pretende identificar, analizar y evaluar los riesgos financiero administrativo que se podrían presentar en la ejecución de las labores institucionales, se exponen los riegos que podrían ocurrir en las áreas de Tesorería, Contabilidad, Compras Públicas, Informática y Bienes; posteriormente se procedió a evaluar los controles existentes en la institución para volver a evaluar los riesgos luego de la aplicación de los controles, obteniéndose como resultado final el desplazamiento en la matriz de riesgos y la determinación de riesgos definitiva. La valoración se realizó aplicando una escala propuesta con base a la metodología de riesgo ERM y a los supuestos de riesgos identificados en la etapa de análisis. El resultado de esta investigación permitirá implementar un proceso sistemático y organizado de la Gestión de Administración de Riesgos en la institución. El modelo propuesto intenta ser un medio de sensibilización hacia los servidores de la institución respecto del valor de prevenir los riesgos financiero administrativo y el fortalecimiento de una cultura de administración de riesgos en todas las actividades.es_ES
dc.description.abstractThe objective of this research was to investigate the impact of risk management in the certainty of internal control in the Company Municipal Ambato wholesale market; it aims to identify, analyze and evaluate the administrative financial risks that could arise in the execution of institutional tasks, the risks that might occur in the exposed areas of Treasury, accounting, Public Purchases, Computing anda Holding; then proceeded to evaluate the controls in the institution to reassess risks after the application of controls, obtaining as final result the shift in the risk matrix and determination of ultimate risk. The assessment is performed by applying a proposal based on the methodology or ERM risk sale and in the event of risks identifies in the analysis stage.The result of this research to implement a systematic process and organized administration of the risk management in the institution. The Proposed model is intended as a means of raising awareness of the servers of the institution regarding the value of preventing administrative financial risks and strengthening a culture of management in all activities.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUniversidad Técnica de Ambato. Facultad de Contabilidad y Auditoría. Dirección de Posgradoes_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.subjectRIESGO FINANCIEROes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.subjectEMPRESA PÚBLICAes_ES
dc.subjectMERCADO MAYORISTAes_ES
dc.titleEl plan de prevención y mitigación del riesgo financiero y su incidencia en el control interno en la Empresa Pública Mercado Mayorista de la ciudad de Ambatoes_ES
dc.typemasterThesises_ES
Aparece en las colecciones: Gestión Financiera - M

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