Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/1827
Título : El control interno en el departamento de contabilidad y su incidencia en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. en el segundo semestre del año 2010
Autor : Acosta López, Patricia Alexandra
Palabras clave : Auditoría de gestión
Control interno
Contabilidad
Fecha de publicación : 2011
Resumen : El presente trabajo se enfoca en la Auditoría de gestión al control interno del departamento de contabilidad, encontrando que el problema se suscita debido a que las políticas aplicadas estaban desactualizadas produciendo un bajo desempeño de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ambato Ltda. Al realizar el estudio se identifico los factores que afectaban a las mismas y se propone un replanteó de nuevas políticas de control interno; obteniendo el mejoramiento continuo en la emisión de estados financieros, lo que servirá de soporte en la toma de decisiones por parte de los involucrados directamente con la administración de la Institución.
URI : http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1827
Aparece en las colecciones: Contabilidad y Auditoria

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
TA0128.pdf1,24 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.