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Título : El Control interno en el departamento Financiero y su incidencia en la presentación de la Información financiera de la junta Administradora de agua potable y alcantarillado de la parroquia Picaihua
Autor : Supe Amaguaña, Lourdes Marlene
Palabras clave : Control interno
Auditoría Financiera
Informe financiero
Fecha de publicación : 2011
Resumen : El presente trabajo de investigación tiene la finalidad de ser una guía de los procedimientos que deben seguirse, con el propósito de poder mejorar las actividades diarias de todas las personas que trabajan en la Junta Administradora, puesto que para poder ampliar sus servicios y presentar resultados exactos a la asamblea se debe dar cumplimiento a los Principios de Control Interno, este aspecto es de fundamental importancia para los socios de la Junta ya que no es un problema aislado, es un hecho que se viene arrastrando hasta la actualidad y debe ser tomado en cuenta para que se evite más inconvenientes. Inicia con la descripción del problema que es el inadecuado control interno en la Junta Administradora de Agua Potable de la Parroquia Picaihua, así también se planteó los objetivos generales y específicos junto con la justificación, se plantea la metodología mediante el cual se procede a la recolección de la información, con la demostración estadística utilizando tablas y gráficos, el desarrollo de la Propuesta se refiere a Examen especial a las cuentas Caja Y bancos para demostrar que el inadecuado Control Interno si incide en la información financiera.
URI : http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/1787
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