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Título : Auditoría de gestión en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Joseguango Bajo
Autor : DT - Toscano Morales, Cecilia Catalina
Tenegusñay Tenegusñay, Maribel Estefania
Palabras clave : AUDITORÍA
GESTIÓN
INDICADORES
EFICIENCIA
Fecha de publicación : mar-2023
Resumen : El presente proyecto integrador se desarrolló con el objetivo de ejecutar una auditoría de gestión aplicando las fases de la auditoría que son: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados en los procesos del GAD Parroquial Rural Joseguango Bajo para la medición de la eficiencia y eficacia en el período 2021. Para el cumplimiento de los objetivos planteados se efectuaron varias actividades, cuyos resultados son los siguientes: en la evaluación de control interno de la entidad, se determina un nivel de riesgo de control bajo. Sin embargo, se identifican ciertas falencias que afectan en la gestión institucional. Se resalta la inexistencia de un plan estratégico, plan de mitigación de riesgos y herramientas que permita evaluar su gestión, es decir, indicadores. En lo que respecta a la ejecución de la auditoría, bajo la aplicación de indicadores se evidencia que no todos los servidores tienen conocimiento de los detalles estratégicos de la entidad. Además, la entidad no ejecuta sus presupuestos en su totalidad y los servidores no son capacitados periódicamente afectando en el desempeño de sus funciones. Asimismo, se identifica que existen retrasos en la comunicación de las actividades realizadas por la entidad a la ciudadanía. Finalmente, se elaboraron informes con la finalidad de que puedan ser utilizados como herramientas de control de la gestión que permitan garantizar el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos de la entidad.
Descripción : This integrative project was developed with the objective of executing a management audit applying the phases of the audit which are: Planning, Execution and Communication of Results in the processes of the GAD Parish Rural Joseguango Bajo for the measurement of efficiency and effectiveness in the period 2021. To meet the objectives, several activities were carried out, the results of which are as follows: in the evaluation of the entity's internal control, a low level of control risk was determined. However, certain shortcomings were identified that affect institutional management. The lack of a strategic plan, risk mitigation plan and tools to evaluate its management, that is indicators. Regarding the execution of the audit, under the application of indicators it is evident that not all employees are aware of the strategic details of the entity. In addition, the entity does not execute its budgets in their entirety and the employees are not trained periodically, affecting the performance of their functions. It is also identified that there are delays in the communication of the activities carried out by the entity to the citizens. Finally, reports were prepared to be used as management control tools to guarantee the level of efficiency and effectiveness of the entity's processes.
URI : https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/37757
Aparece en las colecciones: Contabilidad y Auditoria

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